一、部门主要职责及机构设置
根据《咸阳市粮食局职能配置、内设机构和人员编制规定》,其主要职能是:
(一)贯彻执行国家、省关于粮食流通和粮食储备工作的方针政策和法律法规,研究拟定全市粮食流通和粮食储备的有关政策和规章制度,并监督执行。
(二)负责拟定全市粮食行业、粮食流通、粮食储备的发展战略、中长期规划、年度收支计划和粮油出口计划并组织实施。
(三)协调指导和监督全市粮油储备工作,组织实施市级储备粮油收购、储存、调运、轮换等工作。
(四)根据国家和省政府确定的粮食购销政策,提出粮食收购数量、品种和价格意见,掌握粮源,组织、协调粮食定购任务的落实和按保护价敞开收购农民余粮工作。
(五)指导全市城镇居民粮油供应管理工作,保障全市城镇居民、军队、贫困地区所需粮油的供应,安排以粮代赈和国家及省市重点建设项目的粮油供应。
(六)组织、指导全市粮食宏观调控和总量平衡,负责粮食余缺和品种调剂,平抑粮油市场价格;协调、指导产销区之间粮油的购销和调拨,建立粮食购销关系。
(七)负责全市粮油流通、储备设施的规划布局及建设,组织设施建设和技术改造项目的审查、评估,提出立项建议,指导协调全市粮油仓储体系建设和监督管理。
(八)负责全市粮食市场的宏观调控,培育和发展粮油市场,会同有关部门承办粮食批发准入资格和粮食加工企业粮食收购资格的审查认定工作;协同有关部门管理粮食市场,维护正常的粮食流通秩序。
(九)组织协调粮食系统重大科技攻关和科技成果的鉴定、推广工作;协同有关部门制定并监督管理粮油商品质量、计量标准;监督实施粮食储存、运输的技术规范;组织指导粮食系统开展对外经济技术合作与交流。
(十)指导监督全市粮食系统财务工作;负责全市粮食财务会计、统计、流通信息工作;负责直属单位国有资产的监督管理。
(十一)依据《粮食流通管理条例》对全社会粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮的购销活动,以及执行国家粮食流通统计制度的情况进行监督检查。
(十二)承办市政府和上级业务部门交办的其他工作。
咸阳市粮食和物资储备局内设机构5个:1、秘书科,2、规划发展科,3、调控科,4、监督检查科,5、财务统计科。
二、2019年年度部门工作任务
(一)按照粮食安全省长责任制考核要求,切实发挥领导小组考核办职责,推动考核工作按时间节点落实落细,力争在全省考核排名中走在前列。
(二)粮食流通工作:一是争取将市粮油质检所列入省上粮食质量检测检验体系建设,更好地发挥其职能。二是重点支持1—2个国家级产粮大县列入省上粮食产后服务体系建设项目,使其发挥粮食流通对生产和消费的引领作用。三是大力支持2个示范县和1户示范企业申报中国好粮油行动,促进效益提升。四是持续抓好粮库智能化升级改造项目,提升粮仓科学化水平。五是积极推动粮食产粮大县一二三产业融合发展,将产粮大县的粮油库存与粮食资源转化为发展优势,促进粮食加工业转型升级。六是发挥我市名优小吃品种多的优势,支持有关县区发展主食产业化,支持龙头企业,开发地方特色主食产品和优质健康主食产品,延伸产业链,满足消费者需求。七是支持武功、泾阳依托小吃工业化,大力发展粮食电子商务产业。八是严格执行粮食购销政策,确保完成全年购销总任务。九是充实市县储备粮数量,使其达到规定规模。十是推进县级储备粮结构调整,完善应急储备,着力推进成品储备。十一是按照有关政策,持续深入推动粮食企业改革,向改革要效益,确保完成全年国有粮食企业提质增效目标。十二是组织开展粮食收购、政策性粮食销售以及库存粮油检查等工作,确保各级储备粮存储安全。完善粮食应急预案,组织一次应急演练活动。
(三)根据精准扶贫要求,落实干部驻村、结对帮扶措施,制定产业帮扶规划,筹措资金,助力脱贫攻坚。
(四)对局机关办公自动化进行升级改造,使其逐步实现网络化、科学化。同时完成年度粮食志编撰工作。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括:
序号 |
单位名称 |
1 |
咸阳市粮食局 |
2 |
咸阳市市粮油质检所 |
四、部门人员情况说明
截止2018年底,本部门人员编制28人,其中行政编制21人、事业编制7人;实有人员26人,其中行政21人、事业5人。单位管理的离休人员6人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆1辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款495.16万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元。
七、2019年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2019年部门收入预算495.16万元,全部为一般预算财政拨款收入。基本支出预算379.46万元,包括商品服务支出41.84万元,编制车辆经费未在部门预算中填列;人员经费支出337.62万元。项目支出115.7万元。收入比上年增加1.2%,主要是人员工资增加。
(二)财政拨款收支情况。
2019年部门收入预算495.16万元,全部为一般预算财政拨款收入。基本支出预算379.46万元,包括商品服务支出41.84万元,编制车辆经费未在部门预算中填列;人员经费支出337.62万元。项目支出115.7万元。收入比上年增加1.2%,主要是人员工资增加。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门当年一般公共预算拨款支出495.16万元,较上年增加1.2%,主要是人员工资增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出495.16万元,其中:
(1)行政运行(2220101)272.01万元,较上年减少46.45万元,原因是公用经费支出减少;
(2)事业运行(2220150)37.7万元,较上年减少18.5万元,原因是公用经费支出减少;
(3)一般行政管理事务(2220102)115.7万元,较上年减少12.9万元,原因是项目支出减少;
3、支出按经济科目分类的明细情况
(1)2019年本部门一般公共预算拨款支出495.16万元,工资福利支出(301)271.3万元,商品服务支出(302)157.54万元,对个人和家庭补助支出(303)66.32万元。收入比上年增加1.2%,主要是人员工资增加。
(2)2019年本部门一般公共预算支出495.16万元,其中:
机关工资福利支出(501)271.3万元,机关商品和服务支出(502)157.54万元,无机关资本性支出(一),无机关资本性支出(二)(504),无对事业单位经常性补助(505),无对事业单位资本性补助(506)。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目,与上年不形成对比。
4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。
2019年“三公”经费预算4.5万元。无因公出国费用;公务用车运行维护费1万元;公务接待3.5万元,公车运行费较上年度持平,公务接待费比上年减少30%。会议费预算2.7万元,较上年增加2.7万元,增加原因主要是专项业务费预算科目明细化,增加项目会议费支出2.7万元;培训费预算0元,与上年无变化。
会议费2.7万元
(七)机关运行经费安排情况。
机关运行经费17.86万元,办公费2.2万元,水费1万元,电费1.5万元,邮电费1万元,取暖费1万元,退休人员公用经费2.5万元,差旅费2万元,会议费2万元,公务接待1.5万元,福利费1.95万元,工会经费1.21万元。机关运行经费较上年度持平,公务接待费较上年度持平。
(八)政府采购情况。
本部门2019年政府采购预算8万元。其中政府采购货物类预算8万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。
八、专业名词解释
机关指粮食局本级。
机关运行经费,指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。
扫一扫在手机打开当前页