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中共咸阳市委干部教育委员会办公室

时间: 2019-03-25 17:39:08
来源: 咸阳政务门户网站
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索引号 126104007700221260/2019-01577 主题分类 其他
文号 发布机构 市人民政府办公室
公开日期 2019-03-25 17:39:08 有效性
主题词 咸阳市 干部教育 委员会 办公室

 

中共咸阳市委干部教育委员会办公室2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、承担市委干部教育委员会办公室日常工作;

2、负责全市全员大培训工作的宏观管理与指导;

3、宣传党的干部教育培训工作的方针政策,研究探讨围绕党的中心工作开展干部教育培训工作的有效方法和途径;

4、负责制定全员大培训工作规划、年度计划和相关制度;

5、做好全市县处级干部及后备干部、组织人事干部教育培训工作,有针对性地做好镇办(科级)干部教育培训工作;

6、协调组织举办《咸阳大讲堂》、集中轮训、专题培训、干部自主选学等;

7、负责市级干部教育培训基地指导管理有关工作;

8、负责中、省有关培训班次学员的选调工作;

9、协调、检查、指导、监督县市区和市级部门、行业系统全员大培训工作;

10、负责全市党校系统学习教育的有关工作。

本部门为市委组织部内设机构,再无下设机构。

二、2019年度部门工作任务

1、继续实施《规划》引领,加强指导督查。按照全市《规划》、四大类人群规划和12类人群子规划任务要求和《全员大培训计划管理办法》有关规定,对各单位培训计划进行认真审核。对各单位培训工作的开展进行指导,对项目的实施进行监督,对重点班次实行跟班管理。每月督促各单位上报培训开展情况,每季度分析汇总上报结果予以通报,年底对各单位培训任务完成情况进行全面检查。

2、全面加强制度建设,强化管理考核。一是规范领导干部参加社会化培训管理。严格实行领导干部个人参加其他面向社会举办的非学历教育、学历教育、在职学位教育等教育培训申报、审批制度,对正在参加、未向组织人事部门报告的进行补报登记。对正在参加各类EMBA、后EMBA、总裁研修班、高级领导人才研修班等高收费培训项目和各类名为学习提高、实为交友联谊培训项目的领导干部进行登记清理,责令退出。对违反有关规定的领导干部,给予党纪政纪处分。二是建立干部教育培训信息库。依托领导干部信息库,建立县级领导干部教育培训信息库,对干部参加学习培训情况进行录入登记,并随时更新。逐步推行科级及以下干部教育培训信息库的应用。三是全面实施干部教育培训学分化考核。对全市县级干部2017年度教育培训学分进行登记审核,指导督促各县市区、市级各部门对科级及以下干部进行学分考核,逐步推行干部考察学分鉴定制度。四是实施挂职干部量化考核。研究制定挂职干部量化考核标准,并对2017年度市委组织的挂职干部进行量化考核,对考核为“不合格”的干部,按照有关规定予以处理。五是全面实施干部基础理论知识考试。继续组织县级领导干部全员考试,检查督促各县市区、市级各部门对科级干部进行全员考试。

3、努力抓好重点培训,实施示范带动。围绕社会热点、难点,举办《咸阳大讲堂》(《企业家大讲堂》)10期;围绕破解发展“瓶颈”问题,举办专题培训6期;围绕开阔干部视野、锻炼干部意志,开展“两挂”(异岗挂职100名和异地挂职100名)工作;围绕提升干部素质,举办主体班次4期;围绕干部个性化需要,开展自主选学班次40期。

4、加强马栏干部学院建设,开展特色教育。一是深入开展调查研究,结合实际提出切实可行的市县共建共管的马栏干部学员运行新机制,为市委正确决策提供参考依据。二是依托市委党校,建立马栏干部学院专、兼职教师队伍,加强特色课程研发,强化对外宣传,努力打造全省乃至全国党性教育、红色革命传统教育和特色专题教育基地。三是组织新提拔的县级干部赴马栏开展党性教育和红色革命传统教育,进一步坚定理想信念,提升道德品质。督促各单位组织新提拔干部接受马栏精神教育。

三、部门预算单位构成

我部为二级财政预算单位,属差额单位,人员、工资、资产均在组织部,财务独立核算,经费来源是财政全额拨款。项目经费是围绕本年度工作目标及任务,按照实际工作需要,本着统筹兼顾、突出重点的原则进行编制。

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括:

序号

单位名称

1

中共咸阳市委干部教育委员会办公室(差额)

四、部门人员情况说明

本单位人员在组织部。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位资产在组织部统管。本单位国有资产占有使用情况已全部公开。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款195万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

本单位2019年收入预算195万元,较上年增加145万元,主要是今年调整了预算编制口径。支出预算195万元,较上年增加145万元,主要是今年调整了预算编制口径。

(二)财政拨款收支情况。

1、2019年度财政拨款收入预算195万元,较上年增加145万元,主要是今年调整了预算编制口径。支出预算195万元,较上年增加145万元,主要是今年调整了预算编制口径。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出预算总计195万元,较上年增加145万元,主要是今年调整了预算编制口径。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年度公共预算财政拨款支出195万元,其中:

一般行政管理事务(2013202)支出195万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2019年度公共预算财政拨款支出195万元,其中:

商品服务支出(302195万元。

(四)政府性基金预算支出情况。

 本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。2019年我单位“三公”经费预算0万元,其中:因公(出国)出境0万元,公务用车运行维护费0万元,公务接待费0万元,与上年持平。培训费预算181万元,相比较去年增加,原因是本年度安排大型培训支出。

(七)机关运行经费安排情况。

我单位属差额单位,人员、工资、资产均在组织部,无机关运行经费支出。

(八)政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共50万元,其中政府采购服务类预算50万元。

八、专业名词解释

(一)机关运行经费:指各部门公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

附件:2019部门预算公开报表 

 

                                   

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