一、部门主要职责及机构设置
(一)根据中央对台方针政策,制定我市对台工作计划并组织实施;
(二)联络我市对台上层人士;负责开展对台的宣传工作;
(三)组织协调咸台之间的经贸、商务和科教文卫等交流合作及对台招商引资、台资企业的认定工作;
(四)负责做好对台资企业的政策指导和对台经贸工作;
(五)管理台胞捐赠,办理台胞遗产继承;
(六)负责咸台之间人员往来和来咸台胞接待工作,协调处理我市涉台方面的重要活动和重大涉台突发事件,承担台资企业、台胞(台属)投诉案件的协调工作。
(七)本部门无内设机构。
二、2019年度主要工作任务
(一)做好涉台宣传和教育工作。加强党的对台方针政策及法律法规的宣传工作,积极主动地向台湾同胞和有关部门、群众宣传《中华人民共和国台湾同胞投资保护法》及《实施细则》、《海峡两岸投资保障和促进协议》等法律法规。加强对台网络宣传和信息报送工作,提升《华夏经纬网》咸阳网的质量。做好赴台人员行前工作。积极组织干部参加涉台培训,特别是选派市、县两级对台干部参加国台办的地方对台干部培训和涉台突发事件培训。大力推动海峡两岸青年创业(就业)中心相关产业配套工作。
(二)做好对台交流交往工作。积极拓宽交流领域,鼓励支持我市教育、文化、科技等部门和组织,充分发挥各自优势,积极开展形式多样的对台交流活动,深化咸台两地间的良性互动,不断发现和培植新的亮点和品牌。注重依托我市各县市区悠久历史文化资源优势,开展具有地方特色的咸台重点交流活动。积极推动我市经济界人士赴台考察,做好全市经贸赴台团队以及非公职人员赴台的审核、上报工作,有组织有计划地邀请台胞来我市参访。特别是邀请参加杨凌农高会的部分台胞来我市参访。
(三)继续做好对台经济工作。拓宽对台经济工作渠道,坚持“科学、理性、绿色、效益”的理念,创新对台经济工作方式方法,加强与长三角、珠三角等发达地区和环渤海湾地区的联系,邀请和组织台湾大企业、大财团到我市各县市区投资考察,提高对台经济工作的质量和效益。加强台资工业园区建设。按照“封闭式管理、开放式运营、市场化运作”的思路,进一步加大力度,积极改善我市投资软环境建设。推进市8.6代线项目相关工作,促进台湾冠捷集团参与我市CEC项目的投资。
(四)做好涉台事务的处理工作。加强督促检查和业务指导,积极指导各县市区做好涉台各项工作。加强台商投诉案件的调处力度,认真贯彻“以台引台”的工作方针,努力服务好现有台资企业,加强与台资企业的联系,了解台资企业的经营情况,帮助解决生产经营中的困难和问题。做好突发事件的预防和处理工作。进一步制定、完善处理涉台突发事件紧急联络机制和联系手册。指导督促各县市区、各有关部门做好涉台突发事件的预防和处理工作。做好涉台婚姻、遗产继承、公证、寻亲等其他工作。
(五)加强机关自身建设。组织全市涉台系统干部学习十九大精神,重点学习《习近平对台经济学习体会》深刻领会中央关于对台工作的指导思想、总体布局和努力目标。同时,深入了解我市的市情、历史、文化、资源和区位优势,认真学习相关优惠政策、办事程序,力争把对台干部锻炼成为懂经济、明政策、守法规、知程序的多面手,从而建设一支高素质的队伍为台胞服务,为我市经济建设服务。
三、部门预算单位构成
2019年市委台办工作办公室部门预算单位包括:市委台办工作办公室(本级),属全额预算拨款单位。
四、部门人员情况说明
截止2018年底,本部门人员编制7人,实有人员3人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年12月30日,本部门无车辆、单价20万元以上设备0台(套)。2019年部门预算未安排购置车辆;购置单价20万元以上设备0台(套)。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款49.68 万元,本单位无政府性基金预算。
七、2019年部门预算收支说明。
(一)收支预算总体情况。本部门总体收入49.68万元与上年对比减少了17.18万元,主要是人员变化及一名干部退休。2019 年本部门预算支出49.68 万元,其中一般公共预算拨款支出 49.68万元.
(二)财政拨款收支情况。本部门财政拨款收入49.68与上年对比减少了17.18万元,主要是人员变化及一名干部退休。2019 年本部门预算支出49.68 万元,其中一般公共预算拨款支出 49.68万元.
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
本部门一般公共预算拨款支出49.68与上年对比减少17.18万元,主要是人员变化及一名干部退休。专项业务费10万元,比上年减少1万元,按规定减少。
2、支出按功能科目分类的明细情况(详见附表)
本部门一般公共预算拨款支出49.68万元。其中:
(1)行政运行(2012501)39.68万元,比上年减少16.18万元。原因是人员变化及一名干部退休。
(2)社会保障和就业支出(208)4.65万元,比上年减少2.35万元,原因是人员变化及一名干部退休。
(3)专项业务费10万元,比上年减少1万元,按规定减少。
3、支出按经济科目分类的明细情况(详见附表)
本部门一般公共预算拨款支出49.68万元。其中:
(1)工资福利支出(301)33.64万元,比上年减少13.86万元,主要原因是人员变化及一名干部退休。
(2)其他商品和服务支出(302)6.04万元,比上年减少2.32万元,原因是一名干部退休。
(3)会议费支出(30215)1万元,与上年持平,原因是今年会议数量与去年基本持平,相应经费无需变化。
(4)专项业务费10万元,比上年减少1万元,按规定减少。
4、按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2019 年本部门一般公共预算支出 49.68万元,其中:机关工资福利支出(501)33.64万元; 机关商品和服务支出(502)6.04 万元;机关资本性支出(503)0万元;因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目,与上年不形成对比。
(四)政府性基金预算支出情况。本单位无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。本单位无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。2019年本部门“三公经费”预算万元0.5万元,较上年减少 1万元,主要原因是贯彻执行中央八项规定,减少经费开支。其中因公出国(境)支出0万元,公务车辆运行维护费0万元,公务接待费0.5万元较上年减少 1万元,原因是贯彻执行中央八项规定,减少经费开支。其中2019 年培训费支出0 万元,相比去年持平,主要原因是人员变化大无法组织。会议费支出1万元,相比去年增加1万元。主要原因是为及时传达中省文件掌握对台政策。
(七)机关运行经费安排情况。2019年度,我办机关运行经费2.98万元,比上年减少2.32万元,主要是本年度人员变化及一名干部退休.
(八)政府采购情况。本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。
八、专业名词解释
(一)机关运行经费:指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
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