咸阳市委宣传部2018年部门预算说明
一、市委宣传部职责
根据省委、省政府批准的《咸阳市市级机构改革方案》和咸办字[2001]139号(中共咸阳市委办公室关于印发《中共咸阳市委宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知),中共咸阳市委宣传部是市委管理意识形态方面工作的工作机构。
1、根据省委宣传部和市委的安排部署,制定和实施全市宣传思想工作任务、政策和措施,为经济建设服务,为改革、发展和稳定的大局服务。
2、指导全市各级党委宣传部门和市级宣传文化系统各单位的工作,协调全市宣传工作的步调。
3、指导、组织全市理论学习、理论宣传和理论研究工作;承担市委理论中心学习组的服务工作;指导市委理论讲师团的工作。
4、负责引导社会舆论,把握正确导向,指导、协调全市新闻工作,并在政治方向和方针、政策方面实施领导。
5、宏观管理精神产品的生产,指导、协调全市文化、广播电影电视、出版、文物工作。
6、部署全局性的思想政治工作任务,开展调查研究,掌握思想动态,提出改进和加强思想政治工作的对策;配合市委组织部做好党员教育工作。
7、安排部署全市精神文明建设工作,指导协调群众性创建活动。组织实施全市文明单位和先进个人的检查、评审和命名表彰。
8、负责全市对外宣传工作,组织对外宣传重大活动,协调并会同有关部门做好国内、境外来访记者的接待管理工作,归口管理、统筹协调互联网上的新闻宣传工作。
9、指导、协调市文联、市社科联和有关新闻出版、社科理论、文化艺术等专业性群众团体的工作。
10、协助市委组织部对全市宣传系统各部门、单位(含各县区市委宣传部)副县级以上领导干部进行了解、考察,并提出任免意见。审批市级宣传系统独立科级单位的正职领导干部,县区市委宣传部副部长的任免须经市委宣传部同意,任免后报市委宣传部备案。
11、主管并负责全市新闻系列和企业思想政治工作干部的职称评审工作。
12、承办市委和上级业务部门交办的其他工作。
二、2018年年度部门工作任务
2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。全市宣传思想文化战线要坚持按照“123456”的总思路(高举习近平新时代中国特色社会主义思想这一伟大旗帜,突出“唱响新时代、奋进新征程”两大重点,充分发挥“宣传引导、人文化育、助推发展”三大职能,着力抓好“理论武装、舆论引导、文明建设、文化兴盛”四大要务,强力推进“意识形态管理、文化自信培树、发展氛围营造、咸阳形象提升、文明城市巩固”五大工程,努力在夯实思想根基、壮大主流舆论、繁荣文化文艺、践行核心价值、深化文明创建、助力脱贫攻坚等六个方面实现新突破),为建设富强人文健康新咸阳提供有力的思想保证、精神动力和文化条件。
1、大力推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神深入人心;2、切实把意识形态管理责任落到实处;3、提高舆论传播力引导力影响力公信力;4、打造新时代咸阳新形象;5、不断加快全市文化改革发展步伐;6、努力开创文艺繁荣发展新局面;7、扎实推动核心价值观落细落小落实;8、大力建设美丽乡村、文明家园;9、切实加强宣传战线自身建设。
三、部门预算单位构成
机关内设机构9个,秘书科、干部科、宣传科、文教科、理论教育科、新闻科(市委通讯组)、市委对外宣传办公室(市政府新闻办公室)、市委理论讲师团、市互联网信息办公室(事业编制)。
四、部门人员情况说明
截止2017年底,宣传部人员编制23人,均为行政编制;在职人员24人,退休人员7人,离休人员1人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年10月30日,宣传部国有资产余额为344.68元,车辆4辆,价值66.45万元(3辆车已移交至机关事务管理局,未下账)。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门基本实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款535.54万元。
七、2018年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2018年我单位预算收入535.54万元,总体比去年增加56.83万元,主要为在职人员的工资普调和公用经费增长。
(二)财政拨款收支情况。
2018年我单位预算收入535.54万元,总体比去年增加56.83万元,主要为在职人员的工资普调和公用经费增长。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年我单位预算收入535.54万元,总体比去年增加56.83万元,主要为在职人员的工资普调和公用经费增长。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2018年共计支出535.54万元,其中:机关事业单位基本养老预算科目下列支40万元,较上年增加0.91万元,原因是工资普调;行政运行科目下列支319.47万元,较上年增加24.91万元,增加原因工资普调及预算科目调整;一般事务管理科目下列支176.07万元,较上年增加2.65万元,原因是在职干部人员增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2018年共计支出535.54万元,其中:工资福利费科目下列支322.08万元,较上年增加105.91万元,增加原因是工资普调及预算科目调整;商品和服务科目下列支203.16万元,较上年增加2.65万元,原因是人员增加,公用经费增加;对个人和家庭补助科目下列支10.3万元,较上年减少13.95万元,原因是预算科目调整。
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况
2018年我单位“三公”经费预算15.5万元,其中:因公(出国)出境0万元,公务用车运行维护费14万元,与上年持平,公务接待费1.5万元,与上年持平。会议费预算3万元,培训费预算10万元,均与上年持平。
(七)机关运行经费安排情况。
2018年机关运行经费预算53.16万元,比2017年预算减少27.87万元,原因为工资调整,费用增加。
(八)政府采购情况。
2018年我单位无政府采购预算,空表已公开。
八、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)“三公”经费:财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
咸阳市委宣传部
2018.3.20
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