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咸阳市重大项目促进办公室2014年度部门预算说明

时间: 2014-04-02 16:57:06
来源: 咸阳政务门户网站
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索引号 126104007700221260/2014-00044 主题分类 其他
文号 发布机构 市人民政府办公室
公开日期 2014-04-02 16:57:06 有效性
主题词 咸阳市 办公室 2014 预算 说明
     一、本部门主要职能 

    (一)负责了解、掌握全市重大项目建设情况,联系中省和外地驻咸单位、市直单位和各县市区的重大项目,为市委、市政府领导及时提供信息,当好参谋助手。(二)负责召开各类协调会议,研究协调解决全市重大项目建设中的重要问题。 (三)负责全市重大项目建设的监督检查工作,就重大项目建设中存在的问题,及时向市委、市政府写出报告,并通过新闻媒体披露重大项目进展情况。(四)负责建立重大招商项目落地推进机制。(五)负责制定市级领导包抓重点项目和重大招商引资项目方案,全面协调推进项目建设相关工作。(六)承担市重大项目建设协调领导小组办公室职能:

    二、2014年主要工作

    1、全面落实“五个一”工作机制,健全重大项目包抓责任制。协同市发改委面向各县市区及市直部门征集2014年市级重点建设项目,编制完成2014年全市重点项目建设计划、全市重大前期项目计划。

    2、加强综合协调,推进项目建设。落实重大项目建设协调服务领导小组例会制度,集中研究、协调解决重大项目建设中遇到的土地征迁、环境影响评价、资金筹措、投资环境等方面的困难和问题。

    3、强化监督检查,健全长效机制。实行重大项目建设进度月统计、月通报制度;坚持每季召开一次项目汇报会,以掌握重大项目进展情况;加强对全市重大项目建设工作的督促检查,每半年牵头组织发改委、市委市政府督查室、考核办、统计局对全市重点项目建设进行一次全面检查。

    4. 健全重大项目考核制度。根据市人民政府办公室《咸阳市重大项目建设工作考核奖惩办法》,加大对项目落实情况的考核力度,将重大项目考核工作纳入全市目标管理体系,与目标责任制考核一并进行,重点考核重大项目数量、总投资、年度计划投资;年度计划投资完成情况;项目前期工作情况;协调服务工作情况;项目促进机构履职情况。重大项目考核采取平时考核与年终考核相结合的办法,实行每月汇总、每季考评和年终总评。

    5、广泛宣传,营造浓厚氛围。联系宣传部门和市级新闻媒体,研究制定2014年重大项目建设宣传工作方案,充分利用报纸、广播、电视、网络等媒体,办好“大项目、新亮点”、“重大项目”等传统栏目,多角度、多形式、多层次地宣传重大项目建设成果,披露破坏投资环境的反面典型。办好简报,大力宣传市委、市政府关于重大项目建设的重大决策。

    6、加强学习,提高干部业务水平。继续把学习作为日常工作和机关作风建设重要内容。一是重视理论学习。围绕提高全体干部理论修养,认真学习党的十八届三中全会、省市党代会精神实质,用以推动工作。二是狠抓业务学习。根据工作需要,坚持组织干部学习经济、科技、法律、社会管理和计算机知识,学习项目策划包装、前期工作、项目管理知识,组织开展1次市县两级大项目办工作人员专题培训。三是树立良好形象。教育干部爱岗敬业,以项目建设为中心,以服务促进为己任,用实际行动树立和维护重大项目促进机构和人员的良好形象。

    三、部门情况

    机关行政编制7人,另有一军转干部未上编。

    实有车辆1辆,无机关车辆编制

    经费管理方式:财政全额拨款。

    四、部门收支预算编制的依据及测算说明

    (一)人员经费。核定的范围为单位实有正式职工,含军队转业干部。人员经费按国家规定的工资福利政策标准核定。

    (二)日常公用经费。根据机构日常工作任务需要和预算定员定额标准测算。

    (三)项目支出。依据年度目标任务和事业发展需要,分轻重缓急, 安排预算。

    五、2014年部门收支预算总体情况

    1、收入预算:2014年财政预算拨款83.41万元,其中:年初部门预算工资福利支出53万元,日常公务支出3.41万元,对个人和家庭的补助支出6万元,专项支出21万元。

    2、支出预算:2014年支出预算83.41万元,其中:部门基本支出62.41万元(工资福利支出53万元,对个人和家庭的补助支出6万元,日常公务支出3.41万元),项目支出21万元。

    附件:咸阳市重大项目办2014年部门预算公开明细表

 

咸阳市重大项目办2014年部门预算公开明细表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

项 目

预算数

一、公共预算拨款

83.41

一、基本支出

83.41

二、政府性基金拨款

0.00

1、工资福利支出

53.00

三 、事业收入

0.00

2、对个人和家庭的补助支出

6.00

纳入财政专户管理的教育收费

0.00

3、日常公用经费

3.41

其他事业收入

0.00

二、项目支出

21.00

四、上级补助收入

0.00

三、事业单位经营支出

0.00

五、事业单位经营收入

0.00

 

六、其他收入

0.00

 

本年收入合计

83.41

本年支出合计

83.41

七、用事业基金弥补收支差额

结转下年

八、上年结转

0.00

 

上年公共预算结转

0.00

 

上年基金预算结余

 

收入总计

83.41

支出总计

83.41

 

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