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市西咸办2014年部门预算编制说明

时间: 2014-03-31 15:13:38
来源: 咸阳政务门户网站
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索引号 126104007700221260/2014-00049 主题分类 其他
文号 发布机构 市人民政府办公室
公开日期 2014-03-31 15:13:38 有效性
主题词 2014 预算 说明
 

  一、部门主要职责

  按照咸阳机构编制委员会文件(咸编发[2011]20号)精神,为了加强西咸新区开发建设协调服务工作,不断加强西咸新区开发建设步伐,经编委会研究,市委、市政府同意,设立西咸新区协调服务办公室。其主要职责是:1、按照市政府的安排,做好西咸新区开发建设的协调服务工作;2、指导和协调秦都、渭城、泾阳、兴平等县市区做好西咸新区开发建设的协调服务工作;3、承办市政府和西咸新区管委会交办的其他事项。

  二、2014年度主要工作

  2014年,协调服务西咸新区工作总体要求:全面贯彻落实党的十八大、十八届三中全会、省委十二届四次和市委六届八次全会精神,围绕服务西咸新区建设这一中心,抢抓丝绸之路经济带建设和省市共建大西安两大机遇,突出项目建设、环境保障、合作共赢三大重点,落实沟通协调、调查研究、推介宣传、督促落实四项保障机制,大胆探索,主动作为,全力服务西咸新区建设再上新台阶,为省市共建大西安提供坚实保障。重点做好以下工作:

  (一)落实十八届三中全会精神,搞好党的群众路线教育实践活动

  认真学习贯彻党的十八届三中全会、中央经济工作会、省委十二届四次全会、市委六届八次全会、各级“两会”精神。扎实开展党的群众路线教育实践活动,突出为民务实清廉主题和“照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病”总要求,坚决反对“四风”,持续增强服务支持西咸新区的责任感、使命感,提高协调服务工作积极性、主动性。

  (二)加强宣传沟通,进一步密切与西咸新区的联系

  充分发挥《西咸快讯》、门户网站的交流平台作用,密切关注、及时反映西咸新区的最新动态。健全完善市级部门、相关县(市、区)与西咸新区及各新城工作沟通机制,加强协调,积极沟通,妥善解决西咸新区发展过程中的实际问题,推进西咸新区建设,实现咸阳与西咸新区的共建双赢。

  (三)积极跟踪,全方位服务西咸新区项目建设

  严格落实干部包抓新城、重点项目责任制,对西咸新区项目建设中的困难和问题,积极跟踪,及时协调解决,全力配合搞好征地拆迁、环境保障等工作,确保项目顺利实施、早日建成。

  (四)深入调查研究,积极探索市与新区共建双赢的工作格局

  按照有利于西咸新区自主管理、有利于西咸新区工作推进、有利于西咸新区提高工作效率的原则,积极探索、不断拓宽服务支持西咸新区工作的渠道和途径,努力创新协调服务工作方式方法,提升协调服务工作质量。按照错位发展、互利共赢的思路,借助西咸新区的政策优势、品牌效应和带动作用,为我市与西咸新区联手招引项目,发展主导产业创造条件。

  (五)加强机关建设,打造协调服务工作专业团队

  加强党群组织建设,积极争取成立单位党组。尽快健全科室设置,明确岗位职责和人员分工,细化办事程序和制度要求,用制度管人管事,实施量化考核,努力打造热爱咸阳、服务西咸、务实高效、廉洁自律的协调服务团队。

  三、部门基本情况

  市西咸办编制15人。

  市西咸办现在实际使用的公务用车有3辆,系原市沣渭新区管委会和沣渭新区开发建设公司当年购置。

  预算经费管理方式:为全额预算拨款的事业单位。

  四、2014年度预算编制原则及说明

  (一)综合预算原则。根据预算法的要求,按照新的政府收支分类科目细化预算编制。统一编制,统一管理,统筹安排单位预算内外资金,将所有收入及支出纳入预算管理。

  (二)厉行节约原则。进一步优化财政支出结构,尽量压缩日常工作经费,从严控制一般性支出,降低行政运行成本。

  (三)收支平衡原则。严格按照部门预算控制数,坚持量力而行,强化预算约束,确保收支平衡。

  根据以上原则,市西咸协调办2014年度预算情况是:

  (一)人员经费。核定的范围为单位实有正式编制人员经费按国家规定的工资福利政策标准核定。

  (二)日常公用经费。根据机构日常工作任务需要和预算定员定额标准测算。

  (三)项目支出。依据年度目标任务和事业发展需要,遵循统筹兼顾、确保重点的原则,有保有压,分轻重缓急,视财力可能安排预算。

  五、2014年预算收支情况

  公共预算拨款125.30万元;

  预算支出总计125.30万元。其中:商品服务支出3.56万元,对个人和家庭补助支出6万元,其他项目支出60万元,工资福利支出:55.74万元。

  附件:2014年度部门预算信息

  咸阳市西咸新区协调服务办公室

  2014年3月27日

 

  咸阳市西咸新区协调服务办公室

   

  

  单位:万元

  收       入

             支          出

   

  项       目

  预算数

  项       目

  预算数

  一、公共预算拨款收入

  125.30

  一、基本支出

  65.30

  二、政府性基金收入

   

  1、工资福利支出

  55.74

  三 、事业收入

   

  2、对个人和家庭的补助支出

  6.00

  四、事业单位经营收入

   

  3、日常公用经费

  3.56

  五、其他收入

   

  二、项目支出

  60.00

   

   

  1、其他项目支出

  60.00

  本年收入合计

  125.30

         本年支出合计

  125.30

 

  咸阳市西咸新区协调服务办公室

  

  

  

  

  单位:万元

  支出功能分类

  预算数

   

   

  科目编码

  科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

  总        计

  125.30

  65.30

  60.00

  201

  一般公共服务

  125.30

   

   

       2011001

         行政运行

  59.30

  59.30

   

   

  一般行政管理事务

  6.00

  6.00

   

       2011002

         一般行政管理事务

  60.00

   

  60.00

 

  咸阳市西咸新区协调服务办公室

  单位:万元

  合计

  因公出国(境)费

  公务用车购置及运行维护费

  公务接待费

  1.60

   

   

  1.60

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